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Finance, comptabilité, gestion

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Finance, comptabilité, gestion
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    • Gestion des tiers
    • Déclaration de TVA
    • Bilan et compte de résultat
    • Principe de la clôture
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    • Saisir les écritures comptables
    • Être opérationnel sur l'ensemble des traitements comptables
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    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
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    • Remise d'un support pédagogique
    • Echanges interactifs
    • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
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    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    Fiscalité des entreprises

    • La classification des impôts
    • Les sources du droit fiscal
    • Les obligations déclaratives
    • Les délais à respecter
    • L'échéancier fiscal

    Après-midi
    Les règles de TVA
    • Opérations imposables
    • Territorialité
    • Fait générateur
    • Exigibilité
    • TVA déductible
    • TVA collectée


    JOUR 2
    Matin

    L'impôt sur les sociétés

    • Calcul de l'impôt sur les sociétés
    • Gestion des déficits
    • Intégration fiscale

    Après-midi
    Les impositions locales et les autres impôts
    • Contribution économique territoriale
    • Cotisation foncière des entreprises
    • Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
    • Taxes foncières
    • Les bases d'imposition


    FIN DE LA FORMATION
    • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
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    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    Fiscalité des entreprises

    • La classification des impôts
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    • L'échéancier fiscal

    Après-midi
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    JOUR 2
    Matin

    L'impôt sur les sociétés

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    FIN DE LA FORMATION
    • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
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    • Maîtriser les mécanismes de base de la fiscalité en entreprise
    • Identifier les principaux risques fiscaux
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    • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
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    • Remise d'un support pédagogique
    • Echanges interactifs
    • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
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    Les bases fondamentales de la fiscalité en entreprise (2 jours)
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    • Analyser les ratios

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    • Les obligations comptables
    • Définir les bénéfices industriels et commerciaux

    Les travaux comptables de fin d'exercice
    • Traitement des amortissements et dépréciations des actifs immobilisés
    • Évaluation des stocks et dépréciations
    • Dépréciations des créances
    • Évaluation des titres détenus et dépréciations
    • Provisions pour risques et pour charges
    • Comptes de régularisation
    • Traitement des écarts de conversion

    Détermination du résultat fiscal
    • Méthode de détermination du résultat fiscal
    • Réintégrations extra-comptables
    • Déductions extra-comptables
    • Gestion des déficits
    • Crédits d'impôts
    • Calcul de l'impôt sur les sociétés

    Établir la liasse fiscale
    • Bilan et compte de résultat
    • Annexe à la liasse fiscale
    • Imprimé de détermination du résultat fiscal
    • Tableaux CERFA
    • Contrôles
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    Les travaux comptables de fin d'exercice
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    • Traitement des écarts de conversion

    Détermination du résultat fiscal
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    • Calcul de l'impôt sur les sociétés

    Établir la liasse fiscale
    • Bilan et compte de résultat
    • Annexe à la liasse fiscale
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    • Maîtriser les règles et les techniques de détermination de l'impôt sur les sociétés
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    L’impôt sur les sociétés (2 jours)
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    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    Champ d'application de la TVA

    • Opérations imposables par nature, par détermination de la loi (art. 256/257 du CGI) ou soumises par option à la TVA (art. 260 du CGI)
    • Personnes assujetties
    • Opérations hors-champ et opérations exonérées
      • [Comprendre] Analyse des opérations imposables

    Déterminer la TVA exigible
    • Fait générateur et exigibilité de la TVA (art. 269 du CGI)
    • Base d'imposition à la TVA : sommes à inclure, frais refacturés, réductions de prix
    • Les nouveaux taux de TVA (art. 278-281 du CGI) 
    • Formalisme comptable
    • Nouvelles modalités de facturation - Facture électronique (délai d'émission, délai de conservation…)
      • [Appliquer] Cas pratique

    Après-midi
    Calculer la TVA déductible

    • Conditions du droit à déduction : principes généraux et coefficient de déduction, coefficient d'assujettissement (assujettis partiels) et de taxation (redevables partiels)
    • Exceptions au droit à déduction : coefficient d'admission
    • Modalités du droit à déduction
      • [Appliquer] Simulation : élaborer une checklist de l'ensemble des cas où la TVA est déductible

    Dispositif de déduction de la TVA
    • Cadre juridique
    • Coefficient de déduction, produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (art. 206 du CGI)
    • Régularisations annuelles et globales sur les immobilisations et les services
    • Formalisme du dispositif
    • Influence du dispositif sur les entreprises partiellement soumises
    • Généralisation de la règle de l'affectation


    JOUR 2
    Matin

    Paiement de la TVA (art. 270 du CGI)

    • Principe
    • Modalités pratiques de réglement

    Régimes particuliers
    • Régime des livraisons à soi-même (simplification du dispositif) et régime des biens d'occasion
    • Régime de la TVA immobilière : les incidences de la réforme (art. 290 du CGI)
    • Enregistrement de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment

    Après-midi
    Déclaration de TVA : la CA3

    • Demande de remboursement et remboursement du crédit de TVA
    • Notion de télédéclaration : seuils et règlement (art. 1649 du CGI)
    • Nouveaux seuils pour les régimes d'imposition
      • [Appliquer] Étude de cas en fil rouge : souscription d'une déclaration de TVA reprenant toutes les hypothèses évoquées

    Territorialité de la TVA : fiabiliser les opérations intracommunautaires, importations et exportations
    • Échanges de biens : exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires
    • Principe de la Déclaration d'Échanges de Biens (DEB) (art. 289 C du CGI)
    • Principe de la Déclaration Européenne de Services (DES) (art. 259 du CGI)
    • Régime applicable aux prestations de services : procédure d'autoliquidation (art. 283-2 du CGI)


    FIN DE LA FORMATION
    • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
    [description] => AVANT LA FORMATION
    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    Champ d'application de la TVA

    • Opérations imposables par nature, par détermination de la loi (art. 256/257 du CGI) ou soumises par option à la TVA (art. 260 du CGI)
    • Personnes assujetties
    • Opérations hors-champ et opérations exonérées
      • [Comprendre] Analyse des opérations imposables

    Déterminer la TVA exigible
    • Fait générateur et exigibilité de la TVA (art. 269 du CGI)
    • Base d'imposition à la TVA : sommes à inclure, frais refacturés, réductions de prix
    • Les nouveaux taux de TVA (art. 278-281 du CGI) 
    • Formalisme comptable
    • Nouvelles modalités de facturation - Facture électronique (délai d'émission, délai de conservation…)
      • [Appliquer] Cas pratique

    Après-midi
    Calculer la TVA déductible

    • Conditions du droit à déduction : principes généraux et coefficient de déduction, coefficient d'assujettissement (assujettis partiels) et de taxation (redevables partiels)
    • Exceptions au droit à déduction : coefficient d'admission
    • Modalités du droit à déduction
      • [Appliquer] Simulation : élaborer une checklist de l'ensemble des cas où la TVA est déductible

    Dispositif de déduction de la TVA
    • Cadre juridique
    • Coefficient de déduction, produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission (art. 206 du CGI)
    • Régularisations annuelles et globales sur les immobilisations et les services
    • Formalisme du dispositif
    • Influence du dispositif sur les entreprises partiellement soumises
    • Généralisation de la règle de l'affectation


    JOUR 2
    Matin

    Paiement de la TVA (art. 270 du CGI)

    • Principe
    • Modalités pratiques de réglement

    Régimes particuliers
    • Régime des livraisons à soi-même (simplification du dispositif) et régime des biens d'occasion
    • Régime de la TVA immobilière : les incidences de la réforme (art. 290 du CGI)
    • Enregistrement de l'autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment

    Après-midi
    Déclaration de TVA : la CA3

    • Demande de remboursement et remboursement du crédit de TVA
    • Notion de télédéclaration : seuils et règlement (art. 1649 du CGI)
    • Nouveaux seuils pour les régimes d'imposition
      • [Appliquer] Étude de cas en fil rouge : souscription d'une déclaration de TVA reprenant toutes les hypothèses évoquées

    Territorialité de la TVA : fiabiliser les opérations intracommunautaires, importations et exportations
    • Échanges de biens : exportations, importations, livraisons et acquisitions intracommunautaires
    • Principe de la Déclaration d'Échanges de Biens (DEB) (art. 289 C du CGI)
    • Principe de la Déclaration Européenne de Services (DES) (art. 259 du CGI)
    • Régime applicable aux prestations de services : procédure d'autoliquidation (art. 283-2 du CGI)


    FIN DE LA FORMATION
    • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
    [13] =>
    • Établir une déclaration de TVA et connaître les principaux mécanismes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
    • Appliquer les règles liées à la TVA déductible et intégrer les nouvelles règles de déduction en vigueur.
    • Comprendre les principaux aspects de TVA intracommunautaire et internationale.
    • Actualiser ses connaissances par rapport aux dernières dispositions et valider ses pratiques.
    • Anticiper les risques de redressement fiscal.
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    • Établir une déclaration de TVA et connaître les principaux mécanismes de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
    • Appliquer les règles liées à la TVA déductible et intégrer les nouvelles règles de déduction en vigueur.
    • Comprendre les principaux aspects de TVA intracommunautaire et internationale.
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    • Anticiper les risques de redressement fiscal.
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    • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
    •  
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    • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
    •  
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    • Remise d'un support pédagogique
    • Echanges interactifs
    • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
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    • Remise d'un support pédagogique
    • Echanges interactifs
    • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
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    Maitriser l'application de la Tva (2 jours)
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    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    La réglementation comptable

    • Les règles du plan comptable général
    • Comptabilité et fiscalité
    • Planification des opérations de clôture

    La clôture des immobilisations et des amortissements
    • Immobilisation corporelle, incorporelle et financière
    • Evaluer un coût d'acquisition
    • Traiter les frais d'acquisition
    • Comptabiliser la production immobilisée
    • Amortissements
    • Comptabiliser les sorties d'immobilisations

    Après-midi
    Evaluer et comptabiliser les stocks
    • Organiser, réaliser et contrôler l'inventaire physique
    • Inventaire permanent
    • Inventaire intermittent

    Les dépréciations de l'actif
    • Immobilisations
    • Stocks
    • Créances clients
    • Valeurs mobilières de placement


    JOUR 2
    Matin

    Les provisions

    • Conditions de constitution
    • Evaluer les provisions
    • Comptabilisation

    Après-midi
    Les charges et les produits
    • Ecriture de régularisation des charges
    • Charges à payer et charges constatées d'avance
    • Produits à recevoir et produits constatés d'avance

    Construire le bilan et le compte de résultat
    • Déterminer le résultat comptable
    • Transferts de charges
    • Comptabilisation de l'impôt et de la participation
    • Les états financiers


    FIN DE LA FORMATION
    • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
    [description] => AVANT LA FORMATION
    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    La réglementation comptable

    • Les règles du plan comptable général
    • Comptabilité et fiscalité
    • Planification des opérations de clôture

    La clôture des immobilisations et des amortissements
    • Immobilisation corporelle, incorporelle et financière
    • Evaluer un coût d'acquisition
    • Traiter les frais d'acquisition
    • Comptabiliser la production immobilisée
    • Amortissements
    • Comptabiliser les sorties d'immobilisations

    Après-midi
    Evaluer et comptabiliser les stocks
    • Organiser, réaliser et contrôler l'inventaire physique
    • Inventaire permanent
    • Inventaire intermittent

    Les dépréciations de l'actif
    • Immobilisations
    • Stocks
    • Créances clients
    • Valeurs mobilières de placement


    JOUR 2
    Matin

    Les provisions

    • Conditions de constitution
    • Evaluer les provisions
    • Comptabilisation

    Après-midi
    Les charges et les produits
    • Ecriture de régularisation des charges
    • Charges à payer et charges constatées d'avance
    • Produits à recevoir et produits constatés d'avance

    Construire le bilan et le compte de résultat
    • Déterminer le résultat comptable
    • Transferts de charges
    • Comptabilisation de l'impôt et de la participation
    • Les états financiers


    FIN DE LA FORMATION
    • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
    [13] =>
    • Evaluer les amortissements et les provisions
    • Régulariser les charges et les produits
    • Construire un bilan et un compte de résultat
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    • Evaluer les amortissements et les provisions
    • Régulariser les charges et les produits
    • Construire un bilan et un compte de résultat
    [14] => Professionnels
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    • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
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    • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
    • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
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    • Remise d'un support pédagogique
    • Echanges interactifs
    • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
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    • Remise d'un support pédagogique
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    • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
    • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


    JOUR 1
    Matin

    Définir les principes généraux de la comptabilité analytique
    • Relation entre comptabilité générale et comptabilité analytique.
    • Analyse des coûts dans la prise de décision.
    • Retraitement des charges de la comptabilité générale.
    • Notions de coûts : les composantes des coûts, les caractéristiques d'un coût, la problématique de la méthode de calcul.

    [p]Après-midi
    Maîtriser la logique des coûts complets
    [/p]
    • Intérêt de la méthode.
    • Ventilation des charges directes et indirectes.
    • Traitement des charges indirectes. Sections homogènes ou centres d'analyse.
    • Clés de répartition et taux de frais. Tableaux d'imputation et choix des unités d'oeuvre (UO).
    • Méthodes : difficultés de mise en oeuvre, inconvénients.


      [p]JOUR 2
      Matin
      [/p][p]Appliquer les méthodes fondées sur la logique des coûts partiels[/p]
      • Charges fixes et variables.
      • Méthode des coûts variables. Seuil de rentabilité et point mort. Direct Costing et Direct Costing Evolué.
      • Imputation rationnelle des charges fixes.
      • Coût marginal.

      [p]Analyser les coûts réels[/p]
      • Contrôler les budgets.
      • Coûts standard et préétablis.

      [p]Après-midi
      Analyser les coûts réels[/p]
      • Budget de section flexible.
      • Analyser les écarts.
      • Difficultés inhérentes au contrôle budgétaire.

      [p]Comprendre la logique de la comptabilité par activités[/p]
      • Méthode ABC.
      • Processus transversaux et définition des "activités".
      • Inducteurs de coûts.

      [p]FIN DE LA FORMATION[/p]
      • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
      [description] => AVANT LA FORMATION
      • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
      • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.


      JOUR 1
      Matin

      Définir les principes généraux de la comptabilité analytique
      • Relation entre comptabilité générale et comptabilité analytique.
      • Analyse des coûts dans la prise de décision.
      • Retraitement des charges de la comptabilité générale.
      • Notions de coûts : les composantes des coûts, les caractéristiques d'un coût, la problématique de la méthode de calcul.

      [p]Après-midi
      Maîtriser la logique des coûts complets
      [/p]
      • Intérêt de la méthode.
      • Ventilation des charges directes et indirectes.
      • Traitement des charges indirectes. Sections homogènes ou centres d'analyse.
      • Clés de répartition et taux de frais. Tableaux d'imputation et choix des unités d'oeuvre (UO).
      • Méthodes : difficultés de mise en oeuvre, inconvénients.


        [p]JOUR 2
        Matin
        [/p][p]Appliquer les méthodes fondées sur la logique des coûts partiels[/p]
        • Charges fixes et variables.
        • Méthode des coûts variables. Seuil de rentabilité et point mort. Direct Costing et Direct Costing Evolué.
        • Imputation rationnelle des charges fixes.
        • Coût marginal.

        [p]Analyser les coûts réels[/p]
        • Contrôler les budgets.
        • Coûts standard et préétablis.

        [p]Après-midi
        Analyser les coûts réels[/p]
        • Budget de section flexible.
        • Analyser les écarts.
        • Difficultés inhérentes au contrôle budgétaire.

        [p]Comprendre la logique de la comptabilité par activités[/p]
        • Méthode ABC.
        • Processus transversaux et définition des "activités".
        • Inducteurs de coûts.

        [p]FIN DE LA FORMATION[/p]
        • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
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        • Connaître les principes essentiels de la comptabilité analytique
        • Maîtriser les méthodes de calculs de coûts complets, partiels et réels
        • Etablir les seuils de rentabilité pour l'entreprise
        • Assurer le suivi et le contrôle budgétaire
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        • Connaître les principes essentiels de la comptabilité analytique
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        • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
        • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
        •  
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        • Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
        • Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
        •  
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        • Remise d'un support pédagogique
        • Echanges interactifs
        • Intervention d'un formateur expert dans son domaine
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        Mettre en place une comptabilité analytique (2 jours)
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        • Mécanisme général de la TVA
        • Les règles d'assujettissement
        • Les débits et les encaissements
        • TVA collectée
        • TVA déductible
        • Contrôler les comptes de TVA

        Le traitement comptable des achats et des ventes
        • Identifier les pièces justificatives nécessaires
        • Contrôler la conformité des factures
        • Enregistrer les opérations de vente
        • Comptabilisation des avoirs, rabais, remises et ristournes
        • Comptabilisation des impayés
        • Écritures de régularisation d'achats
        • Facture

        Le traitement des opérations d'investissement
        • Distinguer les charges et les immobilisations
        • Comptabilisation des acquisitions et des cessions
        • Coût d'acquisition ou de production d'une immobilisation

        Les opérations de trésorerie
        • Comptabilisation des encaissements et des décaissements
        • Opérations bancaires courantes
        • Suivi des emprunts et des prêts
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        Perfectionnement à la comptabilité - 2 jours (2 jours)